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检索到 33 条 主题词=内部审计 的结果    

 


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  1. 中文图书1.行政事业单位内部控制实务操作指南.2版 F239/92

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    刘永泽,唐大鹏主编
    东北财经大学出版社 2016
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  2. 中文图书2.行政事业单位行政行为内部控制框架体系研究 F239/91

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    李英著
    东北财经大学出版社 2016
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  3. 中文图书3.行政事业单位内部控制研究 F239/87

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    华炯著
    光明日报出版社 2024
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  4. 中文图书4.内部控制与内部审计 F272/996

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    王天,贾海俊,李林著
    中国商务出版社 2023
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  5. 中文图书5.事业单位内部控制研究 F239/80

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    吴趁心,黄阎莉著
    延边大学出版社 2023
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  6. 中文图书6.行政单位财会监督与内控建设精细化研究 F812.2/49

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    彭凌主编
    延边大学出版社 2022
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  7. 中文图书7.企业财务管理与内部审计研究 F275/350

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    刘媛,姜剑,胡琳编著
    黄河水利出版社 2019
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  8. 中文图书8.企业内部审计全流程实战从入门到实践 F239/78

    馆藏复本:2
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    屠建清编著
    人民邮电出版社 2022.6
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  9. 中文图书9.合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险 F239/15

    馆藏复本:2
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    李春节,徐荣华,葛绍丰主编
    人民邮电出版社 2022
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  10. 中文图书10.内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策 F239/71

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    刘红生,袁小勇主编
    人民邮电出版社 2022
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  11. 中文图书11.科研事业单位内部控制建设实施指南 F239/74

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    可借复本:1
    闫宝琴编著
    中国经济出版社 2022
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  12. 中文图书12.内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 F239/68

    馆藏复本:1
    可借复本:0
    袁小勇,林云忠主编
    人民邮电出版社 2022
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  13. 中文图书13.内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理 F239/70

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    郭长水,纪新伟主编
    人民邮电出版社 2022
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  14. 中文图书14.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239/69

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    可借复本:1
    周平,荣欣主编
    人民邮电出版社 2022
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  15. 中文图书15.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239/73

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    杨玲玲,肖竞主编
    人民邮电出版社 2023.08
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  16. 中文图书16.内部审计实务操作从入门到实战 F239/67

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    惠增强编著
    人民邮电出版社 2022
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  17. 中文图书17.风险导向内部审计实务指南 F239/39

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    付淑威著
    人民邮电出版社 2022
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  18. 中文图书18.内部审计.3版 F239/59

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    王宝庆,张庆龙主编
    东北财经大学出版社 2021
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  19. 中文图书19.企业内部控制规范手册.3版 F239/40

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    姜涛编著
    人民邮电出版社 2017
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  20. 中文图书20.内部审计学.2版 F239/32

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    张建平编著
    东北财经大学出版社 2020
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