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中文图书1.行政事业单位内部控制实务操作指南.2版 F239/92
馆藏复本:1
可借复本:0 刘永泽,唐大鹏主编
东北财经大学出版社 2016
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中文图书2.行政事业单位行政行为内部控制框架体系研究 F239/91
馆藏复本:2
可借复本:0 李英著
东北财经大学出版社 2016
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中文图书3.行政事业单位内部控制研究 F239/87
馆藏复本:0
可借复本:0 华炯著
光明日报出版社 2024
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中文图书4.内部控制与内部审计 F272/996
馆藏复本:2
可借复本:2 王天,贾海俊,李林著
中国商务出版社 2023
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中文图书5.事业单位内部控制研究 F239/80
馆藏复本:2
可借复本:2 吴趁心,黄阎莉著
延边大学出版社 2023
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中文图书6.行政单位财会监督与内控建设精细化研究 F812.2/49
馆藏复本:2
可借复本:2 彭凌主编
延边大学出版社 2022
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中文图书7.企业财务管理与内部审计研究 F275/350
馆藏复本:1
可借复本:1 刘媛,姜剑,胡琳编著
黄河水利出版社 2019
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中文图书8.企业内部审计全流程实战从入门到实践 F239/78
馆藏复本:2
可借复本:2 屠建清编著
人民邮电出版社 2022.6
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中文图书9.合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险 F239/15
馆藏复本:2
可借复本:1 李春节,徐荣华,葛绍丰主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书10.内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策 F239/71
馆藏复本:2
可借复本:1 刘红生,袁小勇主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书11.科研事业单位内部控制建设实施指南 F239/74
馆藏复本:1
可借复本:1 闫宝琴编著
中国经济出版社 2022
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中文图书12.内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 F239/68
馆藏复本:1
可借复本:0 袁小勇,林云忠主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书13.内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理 F239/70
馆藏复本:1
可借复本:1 郭长水,纪新伟主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书14.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239/69
馆藏复本:2
可借复本:1 周平,荣欣主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书15.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239/73
馆藏复本:1
可借复本:1 杨玲玲,肖竞主编
人民邮电出版社 2023.08
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中文图书16.内部审计实务操作从入门到实战 F239/67
馆藏复本:1
可借复本:1 惠增强编著
人民邮电出版社 2022
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中文图书17.风险导向内部审计实务指南 F239/39
馆藏复本:2
可借复本:2 付淑威著
人民邮电出版社 2022
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中文图书18.内部审计.3版 F239/59
馆藏复本:1
可借复本:1 王宝庆,张庆龙主编
东北财经大学出版社 2021
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中文图书19.企业内部控制规范手册.3版 F239/40
馆藏复本:1
可借复本:1 姜涛编著
人民邮电出版社 2017
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中文图书20.内部审计学.2版 F239/32
馆藏复本:1
可借复本:1 张建平编著
东北财经大学出版社 2020
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