-
中文图书1.内部控制与内部审计 F272/996
馆藏复本:2
可借复本:2 王天,贾海俊,李林著
中国商务出版社 2023
(0) 馆藏 -
中文图书2.企业内部审计全流程实战从入门到实践 F239/78
馆藏复本:2
可借复本:2 屠建清编著
人民邮电出版社 2022.6
(0) 馆藏 -
中文图书3.合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险 F239/15
馆藏复本:2
可借复本:1 李春节,徐荣华,葛绍丰主编
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书4.内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策 F239/71
馆藏复本:2
可借复本:1 刘红生,袁小勇主编
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书5.内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理 F239/70
馆藏复本:1
可借复本:1 郭长水,纪新伟主编
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书6.内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 F239/68
馆藏复本:1
可借复本:0 袁小勇,林云忠主编
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书7.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239/73
馆藏复本:1
可借复本:1 杨玲玲,肖竞主编
人民邮电出版社 2023.08
(0) 馆藏 -
中文图书8.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239/69
馆藏复本:2
可借复本:1 周平,荣欣主编
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书9.内部审计实务操作从入门到实战 F239/67
馆藏复本:1
可借复本:1 惠增强编著
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书10.风险导向内部审计实务指南 F239/39
馆藏复本:2
可借复本:2 付淑威著
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书11.内部审计.3版 F239/59
馆藏复本:1
可借复本:1 王宝庆,张庆龙主编
东北财经大学出版社 2021
(0) 馆藏 -
中文图书12.企业内部控制规范手册.3版 F239/40
馆藏复本:1
可借复本:1 姜涛编著
人民邮电出版社 2017
(0) 馆藏 -
中文图书13.企业内部审计全流程指南 F239/34
馆藏复本:5
可借复本:5 杨文梅主编
人民邮电出版社 2016
(0) 馆藏 -
中文图书14.内部审计学.2版 F239/32
馆藏复本:1
可借复本:1 张建平编著
东北财经大学出版社 2020
(0) 馆藏 -
中文图书15.内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析 F239/33
馆藏复本:2
可借复本:2 牛恺著
人民邮电出版社 2018
(0) 馆藏 -
中文图书16.财务管理智能化与内部审计 F275/139
馆藏复本:1
可借复本:1 王雁滨,苏巧,陈晓丽著
汕头大学出版社 2021
(0) 馆藏 -
中文图书17.企业内部控制常见审计问题及案例 F272/627
馆藏复本:1
可借复本:1 广东诚安信会计师事务所,中勤万信会计师事务所组编
广东经济出版社 2021
(0) 馆藏 -
中文图书18.内部审计的理论与实践研究 F239/25
馆藏复本:2
可借复本:2 何定洲著
汕头大学出版社 2023
(0) 馆藏 -
中文图书19.企业内部控制规范解读 F239/8
馆藏复本:1
可借复本:1 胡玄能主编
新华出版社 2008
(0) 馆藏 -
中文图书20.内部审计概论 F239/6
馆藏复本:1
可借复本:1 杨树滋,鲍国明编著
中国财政经济出版社 1988.9
(0) 馆藏